為進一步提升長春分院系統內部審計工作人員業務水平,規范工作程序,加強工作交流,10月16日長春分院舉辦了2023年度內部審計業務培訓會。會議采用主會場加視頻方式召開。
會議傳達了中科院2023年采購和外協等業務專項審計調查座談交流會議精神;特別邀請中天恒會計師事務所(特殊普通合伙)事業部部長楊雯從采購業務、外協業務、關聯業務三個方面總結了開展審計工作需要關注的內容、事項和程序等,交流了采購與外協等業務審計技術和方法,并對內審人員工作中遇到的問題進行了解答;會議還圍繞提升審計工作效率的技術手段進行了研討。
系統單位監審部門負責人、專兼職內審人員、科研財務助理等20余人參加會議。與會人員表示,通過本次培訓,使大家學習掌握了運用大數據審計等新技術新方法對業務數據進行充分地分析,有利于實現提高審計發現問題的精準性,更好地為我院科技創新保駕護航。
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